Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010300002
Data do Empenho 03/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 040100000000124
Data do Processo 03/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: 00.000.000/1320-04 - BANCO DO BRASIL
Histórico: TARIFAS BANC EM 02/01 A 03/01 CTA 2054-0
Valor Empenhado: R$ 22,45
Valor Liquidado: R$ 22,45
Valor Pago: R$ 22,45

Liquidações

Número Data Valor
2025010300002 03/01/2025 R$ 22,45

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010300002 2025010300002 03/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1139-8 2.054-0 TARIFAS R$ 22,45