Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010300003
Data do Empenho 03/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 040100000000199
Data do Processo 03/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: 00.000.000/1320-04 - BANCO DO BRASIL
Histórico: TARIFAS BANC EM 02/01 E 03/01 CTA 42106-
Valor Empenhado: R$ 2,26
Valor Liquidado: R$ 2,26
Valor Pago: R$ 2,26

Liquidações

Número Data Valor
2025010300003 03/01/2025 R$ 2,26

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010300003 2025010300003 03/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1139-8 42.106-5 TARIFAS R$ 2,26