Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500034
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 060100000000029
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 03 - ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.39.00.00.0000 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Credor: 088.634.374-75 - JOSE JOAQUIM DE MOURA NETO
Histórico: REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
Valor Empenhado: R$ 5.264,00
Valor Liquidado: R$ 5.264,00
Valor Pago: R$ 5.000,80

Liquidações

Número Data Valor
2026010500034 05/01/2026 R$ 5.264,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026010500034 2026010600004 06/01/2026 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 263,20

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010500034 2026010600004 06/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL 1139-8 20.277-0 10601 R$ 5.000,80